买一赠一开票样式_赠送的产品价格为0怎么开票
本文阅读提示词:买一赠一开票样式、作为折扣赠送的商品如何开票、赠送的商品怎么开票
赠送的产品价格为0怎么开票(买一送一开票样板)
赠送的产品价格为0,可以在开具增值税发票的时候把赠品先填开票价格,然后再填折扣,折扣金额跟开具赠品的蓝字金额一致。这样抵减后,增品价格就为0了。
扩展问题一:
老师我买进来的产品,在销售的时候,附带着别的产品赠送给客户了价格是0我想问赠送的这块我怎么开发票呢需要开发票吗
可以开,开折扣发票,把赠送的这个也开进去,然后点折扣,输入折扣金额
扩展问题二:
老师:给客户赠送产品100个,单价113元,这个产品如果开票,价格要怎么订呢?如果不开票,这个赠品又怎么出库呢?
老师:给客户赠送产品100个,单价113元,这个产品如果开票,价格要怎么订呢?如果不开票,这个赠品又怎么出库呢?
你们需要开发票的,每个产品的价格定在0.01元。然后仓库正常出库就可以了
这样的话,销售价格不是比进货价格还要低吗?这样视同销售不是相当于没有交税?
不是啊,你问的只是开票的价格,但是税款你们还是要正常缴纳的,因为这个是视同销售的。
其实你一口气问了3个问题,怎么开发票,怎么出库,怎么缴税
好吧,那我再重新提交问题,谢谢
你的销售价格是定在0.01元,仓库是正常出库,税款是按照你们正常的销售价格缴纳税款的
老师:“正常销售价格缴税”,如果正常价格是100元\u002F件,可是开票开的价格是0.01元,那税款不是按开票金额0.01元来缴税,难道要按100元的价格来缴税?这个不太理解,不好意思,基础比较差,不是很明白。
不知道你们的税率,我这笔假设你是用13%的税率
你们开发票的时候,是0.01元,总共开发票是1元,那么增值税是1*13%
但是你们这样开发票,税务局会引起异常的,因此你们需要在申报的时候,按照113元的价格缴税,也就是说113*100*13%
可是我们没有收到钱,那要开什么要的价格合适,难道是说相当于自己销售给自已,按正常销售价格开出这个产品,公司再拿出这笔钱出来给自已,然后正常交增值税和所得税,是这样理解不?
你们销售的时候
借:应收账款
贷:主营业务收入
但是这个钱是收不回来的
借:营业外支出
贷:应收账款
老师:“销售的时候,借:应收帐款,贷:主营业务收入”,这里是不是还要补个(贷:应交税费-应交增值税(销项税额)呀?
是的,这个增值税是要补上的,我手机打字的,漏掉了
好的,明白了,谢谢老师!
不客气
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